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Die Daten der einzelnen Felder werden gemäss der importierten Zahlungsdatei übernommen (siehe auch Debitoren-Zahlungen (VESR/BESR) mit Zahlungslauf einlesen).

Adresse:                                  Hier wird die Adresse der Zahlung angezeigt.

Offener Posten:                       Dieses Feld enthält Details des Offenen Postens.

Zahlung:                                 Hier werden Details der Zahlung angezeigt.

Zahlungsdatei:                        Dieses Feld beinhaltet Informationen zum Debitoren Zahlungslauf.

Datum:                                   Das Datum der Zahlung. Dieses Datum ist für die Skonto-Berechtigung entscheidend.

Valuta:                                    Das Datum der Gutschrift auf dem Konto. Dieses Datum eignet sich für die Überprüfung des Bank-Kontoauszuges. Das Valutadatum kann auch leer sein, wenn es sich nicht vom Zahlungsdatum unterscheidet.

Betrag:                                    Der Betrag, welcher netto eingegangen ist. Dieser kann vom Bruttobetrag vor Abzug von Gegenverrechnungen, Skonti, Erlösminderungen etc. abweichen.

Mahnspesen:                          Die Mahnspesen gemäss Verbuchung des Zahlungslaufes.

Skonto:                                   Der Skonto-Betrag gemäss der importierten Zahlungsdatei.

Differenz:                                Sofern eine Differenz zwischen dem Offenen Posten und der Zahlung besteht, werden hier der Betrag und im Feld Protokoll weitere Informationen angezeigt.

Verbuchen:                             Das Verbuchen des Debitoren Zahlungslaufes aktiviert diese Checkbox.

Protokoll:                                Dieses Feld beinhaltet nähere Informationen zu Differenzen zwischen dem Offenen Posten und der Zahlung.

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