Ein neuer Zahlungslauf wird im Navigationsmenü Buchhaltung – in der Tabelle Kreditoren Zahlungsläufe mit dem –Symbol Neues Objekt anfügen erstellt. Füllen Sie die notwendigen Felder aus (siehe Kreditoren Zahlungsläufe). Die vorhandenen Kreditor-Rechnungen werden anhand des Fälligkeitsdatums (Feld Zahlung fällig bis) im Zahlungslauf berücksichtigt.
Über das Zahlungsvorschläge angehängt:
-Symbol Zahlungsvorschläge generieren werden anschliessend die Zahlungsvorschläge generiert und im OrdnerHier können Sie auch Rechnungen, die Sie noch nicht begleichen möchtenbegleicht werden sollen, aus dem Zahlungslauf löschen. Dies geschieht Dafür muss der Zahlungsvorschlag markiert werden und mit dem -Symbol Löschen aus dem Zahlungslauf entfernt werden. Diese Rechnungen werden dann im Zahlungslauf gelöscht und erscheinen wieder bei einem gelangen unter Berücksichtigung des Datums in einen nächsten Zahlungslauf.