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Suchbegriff:                            Text, 30 Zeichen
Hier tragen Sie den Suchbegriff für die Zahlungskonditionen ein.

Bezeichnung für Skonto:        Text, 40 Zeichen
In diesem Feld tragen Sie die Bezeichnung für Skonto ein.

Skonto Tage:                          Zahl
Hier tragen Sie, falls erwünscht, die Anzahl Tage ein, wie lange der Abzug für Skonto gilt.

Skonto %:                               Zahl
Hier tragen Sie, falls erwünscht, die Prozentzahl für Skonto ein.

Bezeichnung netto:                Text, 40 Zeichen
Hier können Sie die Bezeichnung netto eintragen.

Zahlungsfrist:                          Tabelle, systemdefiniert
Hier können Sie auswählen, welche Zahlungsfrist gültig ist.

Anzahl Tage netto:                 Zahl oder Datum
Je nachdem was Sie hier wählen, können Sie die Anzahl Tage oder das Datum eintragen, wann die Zahlung fällig ist.

Text auf Belegen:                    Text, unbegrenzt
Hier können Sie eintragen, welcher Text auf dem Beleg bei der Zahlungskondition erscheinen soll.

Zahlungsweg:                         Tabelle, benutzerdefiniert
Hier können Sie den Zahlungsweg auswählen.

Identifikation in DEBI:             Zahl, 5 Ziffern
Hier tragen Sie die Identifikation der Zahlungskondition ein, welche beim Export verwendet werden soll.

Anzahl Raten:                         Dezimalzahl
Hier können Sie definierten, ob und in wie vielen Raten die Zahlung bezahlt werden kann.

Ratenzuschläge:                      Dezimalzahl
Hier können Sie einen Betrag eintragen, welcher als Zuschlag bei Ratenzahlung verrechnet wird.

Berechnungsart:                     Dezimalzahl
Hier können Sie zwischen Fr. oder % wählen. Dies wirkt sich auf die Berechnung des Ratenzuschlages aus.

Ratenperiode in Tagen:          Zahl
Hier legen Sie fest, nach wie vielen Tagen erneut eine Ratenzahlung fällig ist.

 

Eine Zahlungskondition beinhaltet die Zahlungsmodalität wie Frist, Skonto und den Text auf Belegen. Ändern Sie hier das Feld Text auf Belegen, falls ein anderer Text auf Ihren Rechnungen angedruckt werden soll.

 

Öffnen Sie den Datensatz einer Zahlungskondition und den Ordner Aufträge, werden Ihnen alle Aufträge aufgelistet, bei welchen die entsprechende Zahlungskondition zugewiesen wurde.

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