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Kassenbeleg erfassen

Im Navigationsmenü Aufträge unter Kasse finden Sie den Menüpunkt Kassenprogramm.

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Auf der Maske des Kassenbeleges arbeiten Sie am besten mit der ENTER-Taste. Die Angaben auf dem Kopf der Maske kommen aus den Einstellungen.

...

Wenn Sie einen Kunden persönlich kennen und er in der Datenbank erfasst ist, können Sie ihn auf zwei Arten auf dem Kassenbeleg erfassen. Beachten Sie bitte die unterschiedlichen Auswirkungen.

  • Lieferung an: wird ein Kunde hier erfasst, so wird lediglich die Bewegung der Artikelpositionen auf dem Kunden abgelegt und sind somit für Bezugsstatistiken verfügbar.
    Der Umsatz wird aber auf den Kassenkunden gutgeschrieben. Ebenfalls die Konditionen für den Auftrag sind vom Kassenkunden.

  • Kassa-Kunde: wird ein Kunde hier erfasst, so wird der ganze Auftrag inklusive Umsatz auf ihn gutgeschrieben. Auch die Konditionen werden vom Kunden genommen (Kundenrabatt, Mengenrabatt, Provision, Rückvergütung usw.).
    Ein fix hinterlegter Rabatt an der Kasse wird in diesem Fall zusätzlich gewährt.

Die Artikelpositionen werden analog zur Auftragerfassung erfasst. Nach der Eingabe der Artikel wird durch zweimaliges drücken der ENTER-Taste der Beleg abgeschlossen.
Je nach Einstellung erscheint die Maske für Gebinderetouren oder direkt die Maske Kassenbeleg abschliessen.

Gebinderetoure

In dieser Maske können Sie die Gebinderetouren erfassen.
Mit dem aktivierten Flag Nur Gebinde des Kunden anzeigen werden nur die Gebinde angezeigt, welche der Kunde schon mal bezogen.

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Mit dem Button OK werden die Retouren auf den Kassenbeleg geschrieben und als Minusbetrag mit dem Warenwert und MWST-Betrag verrechnet.

Kassenbeleg anschliessen 
Anchor
Kassenbeleg abschliessen
Kassenbeleg abschliessen

Auf der Maske Kassenbeleg abschliessen sind folgende Felder vorhanden:Image Removed

...


Feld

Erklärung

Warenwert

Warenwert - Betrag ohne MWST

Gebindesaldo

Betrag der Gebinderetouren

MWST

MWST- Betrag

Barzahlungsrabatt


Total / Total €

Total Betrag in CHF / Total Betrag in €

Betrag bezahlt

Der Betrag der im Feld Betrag bar und / oder Betrag Karte eingetragen wird

Retour

Bei Barzahlung wird hier der Rückgeldbetrag angezeigt

Die Differenz zwischen Bezahlt und dem Total

  • Hat der Kunde noch nicht alles bezahlt ist der Betrag noch im Minus

  • Hat der Kunde zu viel Bezahlt, erscheint der Rückgabe-Betrag

Betrag bar

Hier wird der Betrag eingetragen, welcher der Kunde zahlt

Betrag €

Der Fremdwährungsbetrag

Reduktion

Reduktionsbetrag. Auf dem Mitarbeiter wird definiert wie viel Reduktion er maximal gewähren darf

Betrag Karte

Dieses Feld wird automatisch ergänzt mit dem Betrag aus dem Feld Total, wenn das Feld Betrag bar mit ENTER übersprungen wird

Der Betrag welcher mit der Karte bezahlt wird.

Währung

Einstellung Währung für EFT-Terminal

EFT Zahlung

Wenn ein integriertes EFT-Terminal angeschlossen ist

Kartentyp

Nur aktiv wenn im Feld Betrag Karte ein Betrag vorhanden ist. Hier wird der Kartentyp ausgewählt (Visa, EC, PC, usw.)

Karten-Nr., Gültig bis, Kontrollcode

Weitere Angaben zur Kreditkarte, nicht zwingend. Diese Felder werden automatisch ausgefüllt, wenn ein integriertes EFT-Terminal angeschlossen ist

Mit  dem Button Direkt drucken wird der Kassenbeleg gedruckt und mit Beenden abgeschlossen. Je nach Einstellung wird danach die Kasse gesperrt und kann nur nach Eingabe eines Passwortes wieder bedient werden.

Kassenbeleg umwandeln

Kassenbeleg in Lieferschein / Rechnung umwandeln

Ein erfasster Kassenbeleg kann in einen Lieferschein oder in eine Rechnung umgewandelt werden, solange noch keine Zahlungsbuchung vorhanden ist. Dazu wird der Kasse-Kunden mit der Adresse des Kunden ersetzt. Hiermit wird allenfalls eine Neuberechnung des Beleges ausgelöst. (Andere Konditionen, Rabatt). Wenn der Kunden ausgewählt ist wird oben das Symbol  aktiv, wählen Sie das Symbol an und wählen Sie aus ob ein Lieferschein oder eine Rechnung erstellt werden soll.

Lieferschein / Rechnung in Kassenbeleg umwandeln

Sie können einen Lieferschein oder eine Rechnung in einen Kassenbeleg umwandeln, solange er noch nicht verbucht ist. Dazu gehen Sie im Kassenprogramm auf das Öffnen-Symbol und wählen den Gewünschten Beleg aus. Es erscheint eine Frage, ob Sie den gewählten Beleg in einen Kassenbeleg umwandeln möchten.

Barzahlungsrabatt

Über den Zahlungsweg kann ein Barzahlungsrabatt hinterlegt werden welcher ab einer Mindestmenge oder einem Mindestumsatz gewährt werden kann. Der Rabatt wird dann über eine neue Zahlungskondition als Skonto gesteuert. Somit kann zB für Barzahlungen, Postcard und EC-Maestro ein Barzahlungsrabatt gewährt werden, Kreditkarten sind dann von diesem Rabatt ausgeschlossen.

Zweitwährung

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weitere Karte

Wenn der Kunde mit unterschiedlichen Karten bezahlen möchte.


Info

Arbeiten Sie in der Kasse mit der Taste Enter. Damit springt man zu den relevanten Felder. Mit Doppelklick Enter wird der Betrag Karte automatisch gesetzt.

Weitere Karte

Wenn der Kunde mit mehreren Karten bezahlen möchte, gehen Sie wie folgt vor:

  1. Teilbetrag eingeben

  2. EFT auslösen

  3. Weitere Karte wählen

  4. Noch zu bezahlender Betrag wird automatisch ergänzt - oder Restbetrag manuell eingeben

  5. EFT erneut auslösen

Die Prozedur kann so oft wie notwendig wiederholt werden.

Abschlussmöglichkeiten

  • Direkt Drucken

  • Beenden

  • Abbrechen

Mit dem Button Direkt drucken wird der Kassenbeleg gedruckt und mit Beenden abgeschlossen mit Abbrechen wird der Vorgang abgebrochen.
Welche Buttons eingeblendet sind kommt ganz auf den aktuellen Prozessschritt an.

  • Wurde bereits eine Zahlung eingegeben und Sie sind daran die zweite Zahlung zu erfassen, ist es nicht möglich den Vorgang abzubrechen.

  • Wurde der komplette Betrag bezahlt, kann der Kassenbeleg über Direkt drucken ausgedruckt oder über Beenden ohne Ausdruck geschlossen werden.

  • Wurde noch keine Karten-Zahlung angenommen kann der Vorgang abgebrochen werden.

Je nach Einstellung wird danach die Kasse gesperrt und kann nur nach Eingabe eines Passwortes wieder bedient werden.