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Für die manuelle Zahlungsverbuchung besteht ein spezielles Eingabeformular, worüber sich Sammelzahlungen, Gegenverrechnungen, Erlösminderungen etc. erfassen lassen.
Im Abfrageprogramm der Zahlungen lassen sich einzelne Felder nachträglich ändern oder ganze Zahlungen stornieren, solange sie noch nicht in die Finanzbuchhaltung verbucht sind.
Buchhaltung: | Tabelle, systemdefiniert Zeigt an ob es sich bei der Zahlung um eine Debitoren- oder Kreditorenzahlung handelt. (Option Kreditorenbuchhaltung) |
Adresse: | Tabelle, benutzerdefiniert Hier können Sie die Adresse einer Zahlung ändern, was aber nur in Ausnahmefällen Sinn macht. |
Zahlungsweg: | Tabelle, benutzerdefiniert Konto, auf dem die Zahlung eingegangen ist. Dieses kann abweichen vom vorgesehenen Konto der Rechnung. |
Betrag: | Dezimalzahl Betrag der netto eingegangen ist. Dieser kann abweichen vom Bruttobetrag vor Abzug von Gegenverrechnungen, Skonti, Erlösminderungen etc. |
Datum bezahlt: | Datum Datum der Zahlung. Dieses Datum ist für die Skonto-Berechtigung entscheidend. |
Valuta: | Datum Datum der Gutschrift auf dem Konto. Dieses Datum eignet sich für die Überprüfung des Kontoauszugs der Bank. Wenn sich das Valutadatum nicht vom Empfangsdatum unterscheidet, können Sie es leer lassen. |
Beleg-Nr.: | Zahl Die Nummer wird aufgrund der Einstellung in Automatische Nummerierung vorgeschlagen. Sie können sie aber überschreiben. |
Belegtext: | Text, 30 Zeichen Feld für Eingabe eines Hinweises. |
Verbucht: | Ja/Nein, keine Eingabe Beim Generieren von Buchungen für die Finanzbuchhaltung wird die Zahlung als verbucht markiert und lässt sich anschliessend nicht mehr ändern oder stornieren. |